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物流公司召開內部控制及風險管理審計進場會
  • 作者:
  • 發布時間:2021-04-23
  • 來源:交投物流

為全面貫徹落實集團公司2021年3月16日內部審計會議的精神,要求4月底前完成內部自查自糾工作,公司委托外部中介機構組織開展了內部控制及風險管理審計工作。

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      4月22日上午,物流公司召開內部審計及風險管理審計進場會,會議由紀檢監審部副主任王歡歡主持,紀委書記徐斌出席并提出相關要求,各部室、分公司、欣昇物流公司分管領導及有關部室負責人、審計組人員參加會議。

      會上,王歡歡副主任介紹了開展此次審計的背景及目的,旨在提高公司內控制度執行力、規范管理行為、防范經營和財務風險,推動公司健康穩定發展。審計組負責人宣讀了審計工作方案。

      紀委書記徐斌對此次審計工作提出了五點要求,一是要高度重視本次審計工作,充分認識內部控制審計工作的重要意義,保質保量完成公司黨委交給的體檢任務;二是要全力配合審計組的工作,及時提供真實、完整的資料、數據,堅決做到不瞞報、不漏報、不錯報;三是針對審計過程發現的問題,要及時分析原因,找差距,積極落實,做到立行立改;四是審計組要切實結合公司實際,認真分析內部控制缺陷、不足,提出科學合理的整改建議,全面助力公司健康穩定發展;五是要做好審計的后半篇文章,各司其職抓好審計發現問題的整改落實工作。

      最后,審計組負責人從專業的角度對集團公司第3期監事審計簡報有關財政部會計司企業會計準則第一、二期培訓內容,以突出重要、切合公司實際為原則進行解讀,進一步加深了與會人員對準則內容的理解,特別是對收入確認核心原則控制權的掌握。 


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